二七区审计局党组把落实巡察整改工作作为重要的政治任务,坚定扛起巡察整改主体责任,认真贯彻党中央以及省委、市委、区委关于巡视巡察整改工作的决策部署,严肃、认真、务实做好巡察整改“后半篇文章”。针对反馈的17个问题制定整改措施36条,已全部完成整改,建立或完善了3项工作机制、制度。
(一)提高站位抓整改。区委第四巡察组向局党组反馈巡察意见结束后,局党组书记第一时间主持召开党组扩大会,传达学习巡察组反馈意见和工作要求;同时召开巡察整改专题民主生活会,班子成员认真对照检查,开展批评和自我批评,主动认领、深刻剖析,从讲党性、讲政治的高度,坚定扛起巡察整改主体责任,以巡察整改的实际成效,坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
(二)压实责任抓整改。坚持全员发动、全体参与,层层传导压力,压实整改责任。巡察反馈会后,第一时间成立巡察整改工作领导小组,统筹全局巡察整改工作,由局党组书记任组长、负总责。巡察整改工作领导小组下设办公室,局党组副书记任主任,抽调精干力量组成工作专班,抓好巡察整改工作的统筹协调和督办落实。同时,按计划印发巡察整改方案,明确责任领导、牵头处室、责任处室(党支部)、整改措施和工作时限。
(三)标本兼治抓整改。在整改过程中,局党组坚持“当下改”“长久立”相结合,对能够立即整改的立行立改,对需要较长周期解决的立即着手研究、提出阶段性安排。把落实巡察整改作为凝聚共识、推动审计事业发展的重要契机,透过问题短板看机制性障碍,深入剖析根源,制定整改措施,既从点上解决好具体问题,又举一反三、自查自纠,并着眼长远健全机制,不断巩固巡察整改成果。